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        2021年预算调整报告

        来源:阜城县政府办公室 时间:2021年08月20日 有效性:

        阜城县人民政府

        关于2021年预算调整方案<草案>的报告

        --2021年6月1日在阜城县第十六届人大常委会第三十三次会议上

        阜城县财政局局长  刘峰

        主任、各位副主任、各位委员:

        经省政府批准,省财政厅提前下达我县2021年新增地方政府债务限额9700万元,其中:一般债务限额8200万元,专项债务限额1500万元;下达抗疫特别国债预留机动资金1867万元。一般债务纳入一般公共预算管理,专项债务纳入政府性基金预算管理,抗疫特别国债预留机动资金纳入一般公共预算管理。按照《中华人民共和国预算法》和《河北省预算审查监督条例》等法律法规规定,需相应调整2021年县级收支预算。根据我县经济社会发展需要,县政府已对新增地方政府债务限额及抗疫特别国债预留机动资金提出了安排意见,现将阜城县2021年预算调整方案〈草案〉报告如下:

        一、县级债务限额使用情况

        (一)一般债务。省财政厅提前下达我县2021年新增地方政府一般债务限额8200万元拟安排以下项目支出: 2021年城区基础设施升级改造项目500万元、全民健身中心(体育馆)室内工程1200万元、阜城湖森林公园二期建设项目3000万元、S337香坊-平山公路崔家庙至阜城段改建工程1000万元、2021年农村公路改建工程1800万元、2021年高村桥危桥改造工程100万元、2021年倪灰窝桥危桥改造工程100万元、2021年农村公路改造工程500万元。

        (二)专项债券。省财政厅提前下达我县2021年新增地方政府专项债务限额1500万元拟安排以下项目支出: 阜城县城东集中供热项目1500万元。

        二、抗疫特别国债预留机动资金使用情况

        抗疫特别国债预留机动资金1867万元拟安排以下项目支出: 拟全部解决机关事业单位基本养老保险基金收支不足。

        三、一般公共预算调整情况

        2021年,我县一般公共预算年初安排为242026万元,加新增地方一般债券8200万元、抗疫特别国债预留机动资金1867万元,一般公共预算调整为252093万元。

        四、政府性基金预算调整情况

        2021年,我县政府性基金预算年初安排为81009万元,加新增地方专项债券1500万元,政府性基金预算调整为82509万元。

        以上调整方案, 请予审议。

        2021年一般公共预算调整方案(草案)

        单位:万元

        收入总计

        支出总计

        项目

        年初   预算

        增减      (+-)

        预算   预算

        项目

        年初   预算

        增减      (+-)

        预算   预算

        一、一般公共预算收入

        60500

         

        60500

        一、一般公共预算支出

        242026

        10067

        252093

        二、税收返还

        6243

         

        6243

        二、上解上级支出

        1941

         

        1941

        三、一般转移支付

        118229

        1867

        120096

        三、债务还本支出

        1514

         

        1514

        四、专项转移支付

        11509

         

        11509

         

         

         

         

        五、债务收入

         

        8200

        8200

         

         

         

         

        六、调入预算稳定调节基金

        40000

         

        40000

         

         

         

         

        七、调入资金

        9000

         

        9000

         

         

         

         

        合计

        245481

        10067

        255548

         

        245481

        10067

        255548

        2021年一般公共支出预算调整方案(草案)

        单位:万元

        科目名称

        年初预算

        增减      (+-)

        调整预算

        1、一般公共服务支出

        19775

         

        19775

        2、国防支出

        290

         

        290

        3、公共安全支出

        10180

         

        10180

        4、教育支出

        36186

         

        36186

        5、科学技术支出

        1339

         

        1339

        6、文化旅游体育与传媒支出

        2174

        1200

        3374

        7、社会保障和就业支出

        48267

        1867

        50134

        8、卫生健康支出

        21199

         

        21199

        9、节能环保支出

        13552

         

        13552

        10、城乡社区支出

        2502

        3500

        6002

        11、农林水支出

        55813

        2500

        58313

        12、交通运输支出

        3998

        1000

        4998

        13、资源勘探信息等支出

        1600

         

        1600

        14、商业服务业等支出

        104

         

        104

        15、自然资源海洋气象等支出

        1693

         

        1693

        16、住房保障支出

        5256

         

        5256

        17、粮油物资储备支出

        322

         

        322

        18、灾害防治及应急管理支出

        1299

         

        1299

        19、预备费

        3500

         

        3500

        20、其他支出

        10310

         

        10310

        21、债务付息支出

        2651

         

        2651

        22、债务发行费用支出

        16

         

        16

        合      计

        242026

        10067

        252093

        2021年政府性基金预算调整方案(草案)

        单位:万元

        收入总计

        支出总计

        项目

        年初   预算

        增减      (+-)

        预算   预算

        项目

        年初   预算

        增减      (+-)

        预算   预算

        一、政府性基金预算收入

        89545

         

        89545

        一、政府性基金预算支出

        81009

        1500

        82509

        二、专项转移支付

        464

         

        464

        二、调出资金

        9000

         

        9000

        三、债务收入

         

        1500

        1500

        三、债务还本支出

         

         

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        合  计

        90009

        1500

        91509

        合  计

        90009

        1500

        91509

        2021年政府性基金支出预算调整方案(草案)

        单位:万元

        科目编码及名称

        年初预算

        增减      (+-)

        调整预算

        208 社会保障和就业支出

        1

         

        1

        212 城乡社区支出

        79372

         

        79372

        229 其他支出

        399

        1500

        1899

        232 债务付息支出

        1235

         

        1235

        233债务发行费用支出

        2

         

        2

        合     计

        81009

        1500

        82509

        2021年政府债券使用安排情况表

        单位:万元

        序号

        项    目

        安排金额

        使用一般债券合计

        8200

        1

        2021年城区基础设施升级改造项目

        500

        2

        全民健身中心(体育馆)室外工程

        1200

        3

        阜城湖森林公园二期建设项目

        3000

        4

        S337香坊-平山公路崔家庙至阜城段改建工程

        1000

        5

        2021年农村公路改建工程

        1800

        6

        2021年高村桥危桥改造工程

        100

        7

        2021年倪灰窝桥危桥改造工程

        100

        8

        2021年农村公路改造工程

        500

        使用专项债券合计

         

        1

        阜城县城东集中供热项目

        1500

        2021年抗疫特别国债预留机动资金使用安排情况表

        单位:万元

        序号

        项目名称

        安排金额

        1

        机关事业单位基本养老保险基金收支不足

        1867

         

         

         

         

        合计

        1867