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部门预算情况说明
我单位2017年预算共524.0322万元,
其中:正常公用经费46.96万元
人员经费318.8万元;
专项公用经费8.2722万元;
专项项目经费150万元。
五、“三公”经费增减变化原因说明
我单位2017年一般公共预算“三公”经费支出预算5.9万元,2016年“三公”经费支出预算11.7万元,同比下降49.6%。
其中:公务用车购置和运行费2017年预算5万元,其中公务用车购置费0万元, 2016年预算11万元,同比下降54%。
主要原因:近年来,我单位严格贯彻中央八项规定,严控公务接待规范和标准。单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节俭,控制接待次数,降低接待规模,加强车辆管理,控制车辆使用,确保全年预算支出不突破指标。